第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家及省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;参与拟订全区经济和信息化政策并组织实施。
(二)提出全区工业发展战略和政策的建议,协调解决全区新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;推进全区信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,促进全区工业由大变强,加快推进信息化建设。
(三)拟定并组织实施全区工业、信息化的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导全区行业质量管理工作。
(四)监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责工业和信息化的应急管理和产业安全有关工作;负责电力运行协调工作。
(五)提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、上级对口部门和区级用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议并组织实施;按区人民政府规定权限,备案、审批、核准工业和信息化企业(不含煤炭企业)技术改造类固定资产投资项目并组织实施。
(六)提出工业和信息化领域技术创新、产业技术进步、新技术扩散的规划、政策和措施并组织实施,以先进适用技术优化提升传统产业,组织实施全区有关国家及省、市科技重大专项和以企业为主体的产学研合作,推进相关科研成果产业化。
(七)负责全区节能降耗工作, 拟定全区能源节约规划、年度工作计划并推动实施;负责全区节能监督管理工作和节能监察工作。
(八)综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展;参与拟定全区资源综合利用规划和环境保护规划;负责全区清洁生产促进工作、工业和信息化领域的资源综合利用工作;承担散装水泥、新型墙体材料革新的管理工作;组织协调相关节能重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作;负责全区工业产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。
(十)监测分析全区现代物流业运行情况,促进工业企业物流发展。
(十一)推进工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导全区工业和信息化相关行业加强安全生产管理。
(十二)信息产业管理职责;统筹推进全区信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推进信息化和工业化融合,指导协调电子政务和电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(十三)指导全区软件业发展;组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动信息服务业发展。
(十五)负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全区政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有重要事项。
(十六)指导全区工业和信息化领域行业协会、学会和信息化领域等社会中介组织。
(十七)贯彻执行国家和省、市关于中小企业、城镇集体企业和非公有制经济组织发展的法律法规和方针政策;组织拟定全区中小企业、城镇集体企业和非公有制经济组织发展规划,会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,对全区各种成分的中小企业、城镇集体企业和非公有制经济组织实行宏观指导。
(十八)指导和推进中小企业产业结构调整,指导全区中小企业发展园区建设;指导全区各类中小企业改革、改组、改造、现代企业制度建立和融资上市工作;建立和发展中小企业产权及相关要素市场,建立完善创业辅导体系,改善创业环境,配合有关部门做好再就业工作。
(十九)监测、分析、预测全区中小企业运行态势,参与编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施,协调解决中小企业发展问题。
(二十)为全区中小企业提供指导、协调和服务,规范中小企业行为;促进中小企业技术进步,指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发;建立完善中小企业技术创新支撑体系,指导中小企业创新基地建设,推动中小企业信息化工作;参与指导管理民营科技企业,推荐、申报民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。
(二十一)研究提出改善中小企业融资环境的政策措施,协调解决中小企业融资的有关重大问题;负责区级中小企业发展基金和区级财政对中小企业扶持资金的管理使用,推荐、申报其他相关资金项目。
(二十二)指导全区中小企业经营管理人员和职工教育培训及人才智力引进和中小企业外事、外经、外贸工作,组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作,指导中小企业外资引进利用工作。
(二十三)指导中小企业服务体系建设,建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。协调、指导、监督、促进非公有制经济发展,保护非公有制经济组织合法权益。
(二十四)负责全区民用爆炸物品生产、销售(生产企业)的安全监督管理和民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。
2017年主要工作业绩:
经信局(党委)在区委、区政府的正确领导和上级主管部门的关心指导下,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义理论和系列重要讲话精神,全面落实省委“一个指引、两手硬”和“两个走在前列”的要求和省、市第十一次党代会精神,按照区委区政府经济工作会议精神的总体部署,围绕我局年度工作目标,大力扶持民营经济发展,推动“双创”、“助保金”工作,加强对规模工业、信息化企业的指导、服务,对节能降耗、电力运行工作的监管、协调,突出抓好系统企业管理、安全生产、信访稳定和精准扶贫工作,全面落实党风廉政建设“两个责任”,深入推进“三基建设”,为全面建设“产业聚集、城乡均衡、文化引领、生态美丽、幸福宜居新小店”做出应有的贡献。
2018年主要工作任务:
2018年,区经信局将继续按照区委、区政府的工作部署,状大发展第二产业,推动工业产业转型升级,加快推进信息化建设的步伐。
(一)狠抓创新驱动,促进工业产业转型升级。支持工业企业利用现有厂房或通过淘汰落后产能腾出的空间、转型再起,以“腾笼换鸟”倒逼工业升级提质;搭建平台并支持本地生产制造企业与太原工业学院等院校深入合作,实施工艺技术创新,发展新材料、新能源产业;从企业技术创新理念建设等方面推进企业技术中心发展,构建以政府为引导、企业为主体、市场为导向、技术中心为核心、产学研相结合的技术创新体系;高度重视技术改造对传统产业转型升级的作用,加大传统产业的技术研发力度,增强自主创新能力;组织企业参加省、市两化融合、电子商务、互联网思维等方面的培训,鼓励企业加大技术研发的资金投入,提高企业自主研发能力和技术创新能力,加快我区产业转型升级的步伐。
(二)加强品牌建设,引导民营企业健康发展。
引导和扶持本区域民营企业开展品牌建设,提高产品的知名度,让民营企业由单一生产向系统集成生产转变,提高市场竞争力;大力实施质量、品牌和标准战略,加强新技术、新理念、新产品对传统产业的影响,切实提高企业管理水平,创新管理模式,加快培育具有市场竞争力的龙头企业;开展我区中小微企业信用体系建设工作,积极申报2018年度诚信企业;严格落实《关于支持中小微企业健康发展的实施意见》,加大财政资金支持力度,鼓励和引导民营企业走产业集群发展之路。
(三)强化服务意识,为企业排忧解难。以入企服务为切入点,建立帮扶企业常态化机制,严格贯彻落实各项惠企政策;及时协调解决企业生产、经营中遇到的难题,继续鼓励企业通过“助保贷”等融资平台、新三板挂牌上市等渠道降低融资成本,缓解企业融资难问题;服务好新的增长点,扎实做好规模工业企业的培育工作,采取有效措施,对新投产运营的工业企业进行排查,鼓励符合申报条件的企业进行入库申报,及时纳入统计。建立工业经济、民营经济发展、节能专项扶持资金,继续对符合要求的企业进行扶持奖励。
(四)“双创”示范工作。打造示范性“双创”园区,发挥山西大学等高校和科研院所的驻地优势,在“晋阳街-太原南站”地区建设区域示范性强、辐射面广的“双创”园区。建立长效发展机制,加快建立各项政策措施落实情况督查督导机制,建立和完善政策执行评估体系和通报制度,全力打通决策部署和政策落实的“最后一公里”,确保各项政策措施落地生根。推进小微企业“铺天盖地”发展,形成大众创业、万众创新的新局面。
(五)企业改革工作。通过摸清底数,积极化解企业改制遗留问题,深化推进国有企业改革。全面推进辖区范围内中央、省、市及区属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作,实现社会化管理。
二、部门预算单位构成
小店区经信局部门预算由经信局本级和所属事业单位组成。
2018年纳入经信局部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
太原市小店区经济和信息化局 |
2 |
太原市小店区节能监察大队 |
第二部分 2018年部门预算表
表一:2018年收支预算总表
单位名称:经信局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、一般公共预算资金(小计) |
8182.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
75.16 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
14.81 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
8092.05 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
本年收入合计 |
8182.02 |
本年支出合计 |
8182.02 |
表二:2018年收入预算总表
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
8182.02 |
8182.02 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
8092.06 |
8092.06 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8092.06 |
8092.06 |
|
2150801 |
行政运行 |
193.57 |
193.58 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
5000 |
5000 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2898.48 |
2898.48 |
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
14.81 |
14.81 |
|
21011 |
医疗保障 |
14.81 |
14.81 |
|
2101101 |
行政单位医保 |
14.81 |
14.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.16 |
75.16 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.16 |
75.16 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:经信局 单位:万元
表三:2018年支出预算总表
单位名称:经信局 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
8182.02 |
283.54 |
7898.48 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
8092.06 |
193.57 |
7898.48 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8092.06 |
193.57 |
7898.48 |
2150801 |
行政运行 |
193.57 |
193.57 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
5000 |
|
5000 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2898.48 |
|
2898.48 |
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
14.81 |
14.81 |
|
21011 |
医疗保障 |
14.81 |
14.81 |
|
2101101 |
行政单位医保 |
14.81 |
14.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.16 |
75.16 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.16 |
75.16 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 :2018年“三公”经费预算表 |
|
单位名称: 经信局 |
单位:万元 |
项 目 |
金 额 |
合计 |
2.42 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
0.42 |
3、公务用车费 |
2.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.00 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表六:2018年财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称: 经信局 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款 |
8182.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
75.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
14.81 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
8092.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十七、金融支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十三、预备费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
8182.02 |
本年支出合计 |
8182.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七:2018年财政拨款支出预算总表
单位名称:经信局 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
8182.02 |
283.54 |
7898.48 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
8092.06 |
193.57 |
7898.48 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8092.06 |
193.57 |
7898.48 |
2150801 |
行政运行 |
193.57 |
193.57 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
5000 |
|
5000 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2898.48 |
|
2898.48 |
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
14.81 |
14.81 |
|
21011 |
医疗保障 |
14.81 |
14.81 |
|
2101101 |
行政单位医保 |
14.81 |
14.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.16 |
75.16 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.16 |
75.16 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称:经信局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
我单位2018年预算无基金收支。
第三部分
小店区经济和信息化局2018年部门预算安排情况说明
一、小店区经济和信息化局2018年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2018年收入预算 8182.02万元,其中:财政拨款8182.02 万元。
(二)支出预算总体安排情况
2018年支出预算 8182.02 万元。
1.按支出功能分类,包括社会保障支出75.16万元、医疗卫生与计划生育支出14.81万元、资源勘探信息等支出8092.05万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出283.53万元,包括人员支出等;项目支出 7898.48万元,包括春节慰问、扶持民营企业专项、工业振兴项目、节能专项、企业改制经费、信访稳定、“三供一业”分离移交费、小微企业“双创示范”区配套经费等。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出用于以下方面:
1.2150801支出193.57万元,主要用于在职人员、日常公用经费的支出。
2.2150805支出5000万元,主要用于中小企业发展专项、小微企业“双创示范”区配套的支出。
3、2150899支出2898.48万元,主要用于支持中小企业发展支出、“三供一业”分离移交费。
4、2101101支出14.81万元,主要用于行政单位的医保支出。
5、2080501支出73.68万元,主要用于离退人员、退役安置人员支出。
(四)三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排 2.4 万元,与上年持平,其中:
1、公务用车运行维护费2018年安排 2万元,年末公务用车保有量为 1辆,公务用车运行维护费与上年持平。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元,公务用车购置数为0辆,年末公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费和上年持平,无增无减。
2、公务接待费2018年安排 0.4 万元,与上年相比持平,公务接待费持平。
3、因公出国(境)费用2018年安排 0万元,与上年相比持平。因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。
二、机关运行经费安排情况:
2018年全年机关运行经费27.51万元,较2017年增加了16.77万元,增加的主要原因是劳务派遣人员增加。
三、政府采购安排情况
我单位严格执行政府采购制度。2018年全年政府采购预算数为2万元,其中主要用于购买电视机、复印纸等。
四、预算收支增减变化情况
2018年全年预算收入8182.02万元,较2017年全年收入633.96万元增加7548.06万元,增加1191%;全年预计支出8182.02万元,较2017年全年支出万元增加633.96万元,增加1191%。增加的主要原因是增加区级工作重点:“三供一业”分离移交费、小微企业“双创示范”区配套经费
五、专业性较强的名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。和购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。