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小店区机关后勤服务中心2017年预算公开

第一部分

部门概况

  1. 主要职能

     负责全区公共机构节能监督管理工作;负责机关办公用房及所属职工宿舍等房地产管理和服务;负责机关办公场所水、电、暖的运行管理与维修;负责机关大院及所属范围的绿化、美化、香化及环境的清洁卫生;负责机关干部职工的饮食服务;负责机关大院安全保卫和车辆停放管理工作;负责机关大院所属各单位报刊、杂志的征订、收发;负责区级机关集体户籍管理工作。

    小店区机关后勤服务中心为区直属事业单位,正科级建制编制35人,领导职数一正两副,为全额拨款事业单位。

    二、部门预算单位构成

    太原市小店区机关后勤服务中心预算由本单位组成。

    2017年纳入区机关后勤服务中心算汇编范围的单位情况见下表:

     

序号

单位名称

1

太原市小店区机关后勤服务中心

 

 

 

 

部分

 

2017年部门预算表

 

 

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

2002.03

一、一般公共服务

1918.63

    财政拨款

2002.03

 

    行政事业性收费资金

 

二、社会保障和就业

57.12

    专项资金

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、医疗卫生

26.28

    其他收入

 

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2002.03

支出合计

2002.03

 

表二:2016一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

1918.63

519.59

1399.04

 

 

 

 

 

二、社会保障和就业

57.12

57.12

 

 

 

 

 

 

三、医疗卫生

26.28

26.28

 

 

四、教育

 

 

 

 

 

 

 

 

五、科学技术

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2002.03

602.99

1399.04

 

 

 

 

:2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位名称:

 

单位:万元


经济科目名称

决算数

备注


一、工资福利支出

358.44


  统发工资

172.17


  供热补贴

16.69


  工伤保险

0.86


  生育保险

0.86


  失业保险

2.2


  绩效工资

34.53


  基本养老保险

47.67


职工医保

26.27

 


  离退休人员工资

57.12

 


托幼费

0.084

 


二、商品和服务支出

244.55


  办公费

24.34


  供热

151


  培训费

0.1


  劳务费

52.49


  燃油(维修费)

6


  福利费

5.1


  教育经费

0.04


  工会经费

2.48


  零星购置费

3


合计

602.99


 

 

 

 

 

 

 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:万元

项  目

金  额

合计

6

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

6

  其中:(1)公务用车运行维护费

6

        (2)公务用车购置费

 

 

2016政府性基金收支决算表

单位名称: 单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

政府性基金

 

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

部分

2017年部门预算安排情况说明

收入预算总体安排情况

2017年收入预算2002.03万元,其中:财政拨款2002.03万元。比上年增长885.96万元,主要是2017年我单位预算包括项目预算原长治路政务大厅装修费1000万元。

支出预算总体安排情况

2017年支出预算2002万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1918.63万元、社会和保障就业支出57.12万元、医疗卫生支出26.28万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出519.59万元,包括人员支出等;项目支出1399.04万元,包括行政事业类项目等。

公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出1918.63万元,主要用于机关服务,专项业务活动、其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出57.12万元,主要用于事业单位离退休的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出26.28万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。

四、我单位有公务用车3辆,均为一般公务用车。按预算要求2万/辆,编制公务用车运行维护费6万元,与上年相比没有变化。

我单位没有编制公务用车购置费用预算、公务接待费预算、因公出国(境)费用预算。

五、2017年机关运行经费预算为244.55万元,比上年增加了10.32万元,主要是2017年按照要求新增预算工会经费以及福利费预算。

     我单位2017年预算没有政府性基金预算。

   七、2017政府采购预算安排资金49.4万元。

 

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