小店区城区综合改造建设领导组办公室
2016年度部门决算公开补充说明
一、2016年本单位总收入、支出为128.93万元,比2015年的总收入、支出200.03万元,减少了71.1万元,主要原因是2016年没有政府性基金收入、支出(还以前年度工程欠款)。
二、
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开07表
金额单位:万元
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
|
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
2 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
2 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
三、2016年本单位使用一般公共财政预算财政拨款的日常公用支出3.2万元比2015年日常公用支出6.3万元减少3.1万元,减少比例为49%,主要原因是单位加强了经费支出的管理,本着厉行节约的原则,减少了汽车出行次数,在所需的办公费、邮电费、印刷费,维修费等相应减少。
四、专业名词解释:
1、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
2、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外发生的的支出。
3、“三公”经费:指区直部门用一般公共预算安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定烤制的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、2017年9月14日公示的本单位2016年部门决算和“三公”经费决算里,没有填数字的为本单位不涉及科目。